1月15日,為深入貫徹落實(shí)集團(tuán)公司有關(guān)審計(jì)工作要求,進(jìn)一步加強(qiáng)公司合規(guī)性管理,公司組織召開了審計(jì)問題整改專題會(huì)議。公司黨委書記、董事長(zhǎng)高萬升出席會(huì)議并講話,黨委副書記、工會(huì)主席劉海峰、副總經(jīng)理高利平、紀(jì)委書記魏斌及各部門、分廠負(fù)責(zé)人,相關(guān)業(yè)務(wù)人員參加會(huì)議。會(huì)議由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)王瑛主持。會(huì)議從制度建設(shè)、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、招標(biāo)管理等9個(gè)方面對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了通報(bào),明確了整改時(shí)限。旨在以問題整改促進(jìn)管理提升,優(yōu)化內(nèi)控管理,防范潛在風(fēng)險(xiǎn),補(bǔ)齊生產(chǎn)經(jīng)營短板,不斷和一流企業(yè)對(duì)標(biāo),持續(xù)增強(qiáng)公司節(jié)能降耗、降本